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湖南省文学艺术界联合会2017年度部门决算公开
栏目: 财政信息 2018-08-16 09:48:07 来源:湖南省文联

目 录

第一部分  湖南省文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释


第一部分  湖南省文学艺术界联合会概况

一、主要职能

湖南省文学艺术界联合会(简称湖南省文联)是中共湖南省委领导下的,由湖南省各文学艺术家协会、各市、州文联、省企业文联和全省性的行业文联、文协所组成的专业性人民团体,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺,发展湖南先进文化的重要力量。

湖南省文联的主要职责和任务是贯彻执行党和国家的文艺工作方针、政策和法律、法规,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以培育和践行社会主义核心价值观为根本目标,以满足人民群众基本文化需求为出发点和落脚点,以改革创新为动力,以创作生产优秀作品为中心环节,充分发挥团结引领、联络协调、服务管理、自律维权的根本职能,团结凝聚广大文学艺术工作者深入实践、深入生活、深入群众,传承弘扬湖湘文化,精心组织文艺创作,努力打造文艺精品,共同繁荣发展文学艺术事业。 

二、机构设置

从决算单位构成看,湖南省文联部门决算包括:湖南省文联本级决算和湖南省画院决算。

纳入湖南省文联2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.湖南省文联本级

2.湖南省画院

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表
部门:湖南省文学艺术界联合会


单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

10,108.68

一、教育支出

14

11.56

二、上级补助收入

2

0.00

二、文化体育与传媒支出

15

6,809.27

三、事业收入

3

0.00

三、社会保障和就业支出

16

293.87

四、经营收入

4

0.00

四、医疗卫生与计划生育支出

17

17.85

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、住房保障支出

18

124.46

六、其他收入

6

196.52

 

19

 

 

7

 

 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

10,305.20

本年支出合计

22

7,257.01

用事业基金弥补收支差额

10

0.00

结余分配

23

0.00

年初结转和结余

11

12,504.39

年末结转和结余

24

15,552.58

 

12

 

 

25

 

合计

13

22,809.59

合计

26

22,809.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表


部门:湖南省文学艺术界联合会

 

 

 

 


单位:万元


项     目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他

收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

10,305.20

10,108.68

 

 

 

 

196.52


205

教育支出

10.00

10.00

 

 

 

 

0.00


20508

进修及培训

10.00

10.00

 

 

 

 

0.00


2050803

培训支出

10.00

10.00

 

 

 

 

0.00


207

文化体育与传媒支出

9,842.13

9,645.61

 

 

 

 

196.52


20701

文化

9,492.28

9,475.61

 

 

 

 

16.67


2070101

行政运行

1,244.28

1,244.28

 

 

 

 

0.00


2070199

其他文化支出

8,248.00

8,231.33

 

 

 

 

16.67


20799

其他文化体育与传媒支出

349.85

170.00

 

 

 

 

179.85


2079999

其他文化体育与传媒支出

349.85

170.00

 

 

 

 

179.85


208

社会保障和就业支出

301.67

301.67

 

 

 

 

0.00


20805

行政事业单位离退休

301.67

301.67

 

 

 

 

0.00


2080504

未归口管理的行政单位离退休

220.53

220.53

 

 

 

 

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.14

81.14

 

 

 

 

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

24.00

24.00

 

 

 

 

0.00


21011

行政事业单位医疗

24.00

24.00

 

 

 

 

0.00


2101101

行政单位医疗

24.00

24.00

 

 

 

 

0.00


221

住房保障支出

127.40

127.40

 

 

 

 

0.00


22102

住房改革支出

127.40

127.40

 

 

 

 

0.00


2210201

住房公积金

98.00

98.00

 

 

 

 

0.00


2210203

购房补贴

29.40

29.40

 

 

 

 

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。













 

 

支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

公开03表


部门:湖南省文学艺术界联合会

 

 

单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

7,257.01

2,487.70

4,769.31

 

 

 


205

教育支出

11.56

11.56

0.00

 

 

 


20508

进修及培训

11.56

11.56

0.00

 

 

 


2050803

培训支出

11.56

11.56

0.00

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

6,809.27

2,039.96

4,769.31

 

 

 


20701

文化

6,050.28

2,039.96

4,010.32

 

 

 


2070101

行政运行

1,087.59

1,087.59

0.00

 

 

 


2070199

其他文化支出

4,962.69

952.37

4,010.32

 

 

 


20799

其他文化体育与传媒支出

758.99

0.00

758.99

 

 

 


2079999

其他文化体育与传媒支出

758.99

0.00

758.99

 

 

 


208

社会保障和就业支出

293.87

293.87

0.00

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

293.39

293.39

0.00

 

 

 


2080504

未归口管理的行政单位离退休

212.25

212.25

0.00

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.14

81.14

0.00

 

 

 


20899

其他社会保障和就业支出

0.48

0.48

0.00

 

 

 


2089901

其他社会保障和就业支出

0.48

0.48

0.00

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

17.85

17.85

0.00

 

 

 


21011

医疗保障

17.85

17.85

0.00

 

 

 


2101101

行政单位医疗

17.65

17.65

0.00

 

 

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.20

0.20

0.00

 

 

 


221

住房保障支出

124.46

124.46

0.00

 

 

 


22102

住房改革支出

124.46

124.46

0.00

 

 

 


2210201

住房公积金

98.00

98.00

0.00

 

 

 


2210203

购房补贴

26.46

26.46

0.00

 

 

 












 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:湖南省文学艺术界联合会

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10,108.68

一、教育支出

15

11.56

11.56

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、文化体育与传媒支出

16

6,668.79

6,668.79

 

 

3

 

三、社会保障和就业支出

17

293.87

293.87

 

 

4

 

四、医疗卫生与计划生育支出

18

17.85

17.85

 

 

5

 

五、住房保障支出

19

124.46

124.46

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

10,108.68

本年支出合计

23

7,116.53

7,116.53

 

年初财政拨款结转和结余

10

12,501.69

年末结转和结余

24

15,493.84

15,493.84

 

一般公共预算财政拨款

11

12,501.69

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

22,610.37

合计

28

22610.37 

22610.37 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表


 

 

 

 

 

公开05表


部门:湖南省文学艺术界联合会

 

 

单位:万元


项    

本年支出合计

基本支出  

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

7,116.53

2,472.22

4,644.31


205

教育支出

11.56

11.56

0.00


20508

进修及培训

11.56

11.56

0.00


2050803

培训支出

11.56

11.56

0.00


207

文化体育与传媒支出

6,668.79

2,024.48

4,644.31


20701

文化

6,034.80

2,024.48

4,010.32


2070101

行政运行

1,087.59

1,087.59

0.00


2070199

其他文化支出

4,947.21

936.89

4,010.32


20799

其他文化体育与传媒支出

633.99

0.00

633.99


2079999

其他文化体育与传媒支出

633.99

0.00

633.99


208

社会保障和就业支出

293.87

293.87

0.00


20805

行政事业单位离退休

293.39

293.39

0.00


2080504

未归口管理的行政单位离退休

212.25

212.25

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.14

81.14

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.48

0.48

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

0.48

0.48

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

17.85

17.85

0.00


21011

行政事业单位医疗

17.85

17.85

0.00


2101101

行政单位医疗

17.65

17.65

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.20

0.20

0.00


221

住房保障支出

124.46

124.46

0.00


22102

住房改革支出

124.46

124.46

0.00


2210201

住房公积金

98.00

98.00

0.00


2210203

购房补贴

26.46

26.46

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。









 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

 

 




部门:湖南省文学艺术界联合会

 

     公开06表

    单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,347.51

302

商品和服务支出

458.49

30101

基本工资

290.22

30201

办公费

47.47

30102

津贴补贴

102.95

30202

印刷费

17.79

30103

奖金

356.94

30203

咨询费

10.80

30104

其他社会保障缴费

180.85

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

8.94

30107

绩效工资

175.14

30206

电费

39.73

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

67.85

30207

邮电费

18.65

30109

职业年金缴费

77.64

30208

取暖费

1.17

30199

其他工资福利支出

95.92

30209

物业管理费

52.49

303

对个人和家庭的补助

653.45

30211

差旅费

19.08

30301

离休费

49.39

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

98.57

30213

维修(护)费

38.12

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

9.18

30304

抚恤金

61.97

30215

会议费

1.44

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

2.42

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

3.66

30307

医疗费

31.26

30226

劳务费

18.17

30308

助学金

0.00

30227

委托业务费

0.80

30309

奖励金

19.07

30228

工会经费

32.00

30310

生产补贴

0.00

30229

福利费

41.41

30311

住房公积金

108.09

30231

公务用车运行维护费

15.33

30312

提租补贴

0.00

30239

其他交通费用

45.81

30313

购房补贴

28.99

30240

税金及附加费用

20.44

30314

采暖补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

13.59

30315

物业服务补贴

0.00

310

其他资本性支出

12.77

30399

其他对个人和家庭的补助支出

256.11

31002

办公设备购置

12.77

人员经费合计

2,000.96

公用经费合计

471.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。








一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开07表

部门:湖南省文学艺术界联合会

 

 

 

 

 

 单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

75

15

30

0

30

30

33.23

4.10

15.33

0

15.33

13.80

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

公开08表


部门:湖南省文学艺术界联合会

 

 

 

单位:万元


项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本

支出   

项目

支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

湖南省文联2017年度收入总计22809.59万元,支出总计22809.59万元。与2016年相比,收、支总计各增加1255.67万元,增长5.83%。主要是文化体育与传媒支出中的其他文化支出较上年增加。 

二、收入决算情况说明

本年收入合计10305.20万元,其中:财政拨款收入10108.68万元,占98.09%;其他收入196.52万元,占1.91%。 

三、支出决算情况说明

本年支出合计7257.01万元,其中:基本支出2487.70万元,占34.28%;项目支出4769.31万元,占65.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖南省文联2017年度财政拨款收支总计22610.37万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1059.15万元,增长4.91%。主要是文化体育与传媒支出中的其他文化支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出7116.53万元,占本年支出合计的98.06%。与2016年相比,财政拨款支出减少1824.28万元,降低20.4%。主要是由于2017年的基建项目支出较上年减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出7116.53万元,主要用于以下方面:教育支出11.56万元,占0.16%;文化体育与传媒支出6668.79万元,占93.71%;社会保障和就业支出293.87万元,占4.13%;医疗卫生与计划生育支出17.85万元,占0.25%;住房保障支出124.46万元,占1.75%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为3290.87万元,支出决算为7116.53万元,完成年初预算的216.25%。决算数大于预算数的主要原因:一是综合治理奖和省政府绩效奖为年中追加资金,未纳入年初预算;二是部分支出的资金来源于以前年度财政拨款结转;三是文化事业发展专项资金为年中追加的专项资金。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为10万元,支出决算为11.56万元,完成年初预算的115.6%。决算数大于预算数的主要原因是根据省委巡视组检查提出的整改要求,需加大对协会会员的培训工作,所以增加了培训费用的实际开支。

2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。

年初预算为829万元,支出决算为1087.59万元,完成年初预算的131.19%。决算数大于预算数的主要原因是综合治理奖和省政府绩效奖为年中追加资金,未纳入年初预算。

3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。

年初预算为2164.33万元,支出决算为4947.21万元,完成年初预算的228.58%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定使用的以前年度财政拨款结转资金和年中追加资金。

4.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为633.99万元,决算数大于预算数的主要原因是其他文化体育与传媒支出不是年初财政预算拨款,而是按规定使用的年中追加文化事业发展专项资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为65万元,支出决算为212.25万元,完成年初预算的326.54%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员的综治奖和省直单位绩效考核奖年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用当年财政追加资金解决。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为81.14万元,支出决算为81.14万元,完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.48万元,决算数大于预算数的主要原因是建国初期部分退休干部的生活补贴提标资金不是年初财政预算拨款,而是按规定通过使用财政追加的资金解决。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为14万元,支出决算为17.65万元,完成年初预算的126.07%。决算数大于预算数的主要原因是我单位共有离休老干6人都已进入80岁以上高龄,住院医疗费实际支出大于年初预算数,所以是按规定通过使用上年结余资金和当年财政追加资金解决。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.20万元,决算数大于预算数的主要原因是建国初期部分退休干部的医疗补贴提标资金不是年初财政预算拨款,而是按规定通过使用财政追加的资金解决。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为98万元,支出决算为98万元,完成年初预算的100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为29.40万元,支出决算为26.46万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是新进人员当年未办理购房补贴申请,待下一年补发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2472.22万元,其中:

人员经费2000.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费471.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为75万元,支出决算为33.23万元,完成预算的44.31%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.1万元,完成预算的12.34%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.33万元,完成预算的46.13%;公务接待费支出决算为13.80万元,完成预算的41.53%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”的精神和厉行节约的要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年44.44万元减少11.21万元,下降25.23%,其中:因公出国(境)费支出决算减少4.12万元,降低50.12%,主要原因是受邀参加的国际性艺术活动等有所减少;公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.06万元,下降31.53%,主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神和厉行节约的要求,公务用车运行维护费减少;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降0.22%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.10万元,占12.34%;公务用车购置及运行维护费支出决算15.33万元,占46.13%;公务接待费支出决算13.80万元,占41.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出4.10万元,主要用于参加中国文联赴英艺术创意人才高级研修班费用。2017年组织因公出国(境)团组1个、1人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.33万元,其中: 

公务用车购置费为0万元。 

公务用车运行维护费为15.33万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及老干用车等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2017年湖南省文联开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出13.80万元,主要用于市州文联、中国文联来湘调研和文艺采风活动等接待支出。湖南省文联2017年国内公务接待67批次、2066人次。

八、湖南省文联2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省文联2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2018〕3号)文件精神,我会积极开展2017年部门预算整体支出绩效评价工作,并及时在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出345.92万元,比2016年减少25.87万元,降低6.96%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年度政府采购支出总额57.35万元,其中:政府采购货物支出48.46万元、政府采购工程支出8.89万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,全部为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

(四)其他需要说明的情况。

年末结转和结余15552.58万元,其中项目支出结转和结余15273.47万元,主要为湖南美术馆和文艺家之家的基建项目结余和文化专项资金的结余。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,主要是从上级主管部门等取得的用于完成项目的资金和存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指本部门用于艺术专业及其他业务培训的支出。

五、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指除行政运行以外的其他文化支出,主要是用于开展文化活动方面的项目支出。

七、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指用于其他文化体育与传媒方面的支出,主要是文化事业发展专项资金安排的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员方面的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于缴纳机关事业单位基本养老保险的社保支出。

十、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于离休老干的医药费及住院治疗费。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《湖南省财政厅 湖南省直单位住房制度改革领导小组关于省直行政事业单位职工住房公积金缴存及新职工住房补贴发放有关事项的通知》(湘财综〔2007〕56号)的规定,对1999年1月1日后参加工作,未购买福利房、未享受过异地调动补贴的编制内在职人员发放的住房货币化改革补贴资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费以及其他费用。

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